Где оформить декларацию на налоговый вычет

Когда может понадобиться декларация?

Услуги оформления декларации потребуются вам в двух случаях.

Во-первых, 3-НДФЛ заполняют с целью получения возврата подоходного налога, который иначе называют налоговым вычетом.

  • При оплате обучения (своего или своих детей).
  • При покупке жилой недвижимости (строящейся или сданной в эксплуатацию).
  • При приобретении лекарств для лечения близких родственников или себя лично.

Во-вторых, это необходимо для информирования налогового органа о размере своих доходов из определенных источников. К ним относятся:

  • Лотерейный выигрыш.
  • Доход, полученный в результате продажи имущества, бывшего в распоряжении не более 3-ех лет.
  • Доход по сделке между физическими лицами или лицами, не относящимися к налоговым агентам.
  • Доход, полученный налоговыми резидентами в России от фирм, зарегистрированных за границей.

Каждый человек, работающий официально, платит государству налоги. Даже если вы самолично ничего не платите — за вас это делает работодатель. Ваша зарплата на самом деле на 13% выше, чем вы получаете, а эти 13% называют налоговым вычетом. Он не просто обеспечивает вам пенсию, но и может помочь сэкономить на лечении, обучении или при покупке недвижимости. В некоторых случаях вы можете вернуть часть потраченной суммы, для чего необходимо правильно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ.

Тип услуги Цена
Консультации в офисе при заказе услуг бесплатно
3-НДФЛ при покупке квартиры, комнаты, земельного участка с домом (за 1 год) (в т.ч. для подачи через Личный кабинет налогоплательщика) 1 000 руб
3-НДФЛ для получения социального налогового вычета (на обучение, лечение, приобретение медикаментов) (за 1 год) (в т.ч. для подачи через Личный кабинет налогоплательщика) 500 руб
3-НДФЛ при получении дохода от реализации имущества (продажи квартиры, машины и др.) (за 1 год) 1 000 руб
3-НДФЛ при добровольном страховании (жизни, пенсионное, медицинское) (за 1 год) 500 руб
3-НДФЛ для получения налогового вычета по ИИС (индивидуальному инвестиционному счету) 500 руб
Декларирование убытков / прибыли по операциям с ценными бумагами (за 1 год) 3 000 руб
3-НДФЛ под ключ 10 000 руб
Декларация 3-НДФЛ для адвокатов 2 000 руб
Подача декларации в налоговые органы силами наших сотрудников (вам потребуется дополнительно оформить нотариальную доверенность) 3 000 руб
Обжалование актов (решений) ИФНС 5 000 руб
Возврат НДФЛ по патенту иностранным гражданам 1 000 руб
Заполнение заявления на возврат в налоговые органы 250 руб

Подача справки 3-НДФЛ необходима в двух случаях: для уплаты и возврата налога

Вернуть подоходный налог можно, если:

  • вы оплатили обучение (свое или своих детей)
  • приобрели жилую недвижимость, находящуюся на этапе строительства или уже введенную в эксплуатацию
  • оплачивали свое лечение или членов семьи (в том числе покупка медикаментов)
  • занимались благотворительностью.

В данном случае не вы должны государству, а оно вам, поэтому подача налоговой декларации не является обязательной и предоставляется по желанию лица. Однако возможность вернуть 13% от суммы, потраченной на покупку квартиры или оплаты дорогих лекарственных препаратов — заманчивая перспектива, которую не стоит упускать.

Подготовить необходимые документы (при необходимости задать вопросы по телефону (495) 005-36-45)

Отправить заявку, воспользовавшись формой ниже, или договориться о встрече в офисе по телефону

Оплатить готовую декларацию онлайн или в офисе

Получить готовую декларацию на личную почту или в распечатанном виде в офисе

В налоговой заполнить заявление на получение налогового вычета и сдать его вместе с декларацией 3-НДФЛ инспектору ИФНС

После проведения камеральной проверки получить сумму налогового вычета на указанный в заявлении расчетный счет (в течение 4 месяцев со дня сдачи 3-НДФЛ)

Заплатить налог необходимо в ситуациях, когда

  • была проведена сделка или осуществлены иные гражданско-правовые операции, с которых не был уплачен налог
  • вы продали квартиру или иную недвижимость, которая находилась в вашем пользовании свыше 3-х лет
  • вы получили доход из-за рубежа: от зарегистрированных там компаний или частных лиц, не являющихся резидентами РФ
  • была выиграна денежная сумма в лотерею.

В этом случае подача является обязательной, причем подавать ее нужно в установленные законодательством сроки:

  • для декларирования доходов все документы должны быть поданы в соответствующие органы не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (нарушение сроков влечет за собой штраф более 1 000 рублей)
  • чтобы оплатить налоговый сбор, декларация должна быть подана до 15 июля (если этого не сделать, то потом с вас взыщут на 20% больше).

Обращаясь в нашу компанию, Вы получите гарантированный результат в сжатые сроки и сами убедитесь, что в подаче декларации 3-НДФЛ нет ничего трудного, когда за дело берутся профессионалы!

работы на рынке

в разных округах Москвы

Декларация 3-НДФЛ

В большинстве случаев налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за сотрудника в размере 13 % от его заработной платы уплачивает работодатель. Он же и предоставляет в ФНС РФ всю информацию об удержанном и уплаченном налоге, которую включает в себя справка 2-НДФЛ. Но в некоторых ситуациях гражданин РФ обязан оплатить НДФЛ самостоятельно, а иногда — может и возместить этот налог из бюджета. В любом из этих случаев ему необходимо заполнить и сдать в налоговую инспекцию форму 3-НДФЛ.

Методом проб и ошибок можно попытаться составить ее и самостоятельно, но нужно помнить, что при нарушении сроков подачи или же ошибке в расчетах дополнительно к налогу придется оплатить штраф и пени. Поэтому лучше доверить оформление документов специалистам и получить помощь профессионалов в составлении и заполнении 3-НДФЛ.

Когда и кому необходимо сдавать

Подача информации о доходах

Граждане должны задекларировать свои доходы в срок до 30-го апреля следующего года за отчетным в случае:

  • продажи недвижимости или транспортного средства, находившихся в собственности менее 5 лет;
  • осуществления предпринимательской деятельности и занятий частной практикой;
  • продажи ценных бумаг и акций;
  • получения выигрыша;
  • сдачи имущества в аренду;
  • получения денежных средств от нерезидентов.

Срок уплаты налога, исчисленного в декларации — до 15 июля.

Оформление налогового вычета

Подача декларации для оформления налоговых вычетов не привязана к конкретной дате. Есть только одно ограничение – вычеты можно получить не более чем за три предыдущих года.

Заявление на вычеты можно подать:

  • при продаже и покупке недвижимости (в том числе с привлечением кредитных средств);
  • при уплате процентов по ипотеке;
  • при оплате обучения;
  • при расходах на лечение, покупке медикаментов;
  • при перечислении дополнительных взносов на пенсионное страхование;
  • осуществлении расходов на благотворительность.
  • Наша компания оказывает помощь в оформлении и получении налогового вычета.

Наши цены

Наименование услуги Срок оказания услуги Цена
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при сдаче имущества в аренду от 2 000 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам от 2 500 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по имущественному вычету от 2 500 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по социальному вычету от 1 500 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по доходам от педпринимательской деятельности от 2 000 руб.
Сдача декларации по форме 3-НДФЛ в ИФНС от 3 000 руб.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при получении имущества в дар от 1 500 руб.
Консультация по правилам заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ от 700 руб.

Почему лучше довериться специалистам

В сдаче декларации самостоятельно есть много подводных камней:

  • уходит слишком много времени на изучение правил заполнения, поиск информации необходимой для заполнения (КБК, ОКАТО, код ИФНС);
  • при ошибке в расчетах будет отказ в возврате налога, необходимо будет переделывать декларацию и снова посещать налоговую инспекцию;
  • существует риск получить штраф за несвоевременную сдачу декларации и оплату налога.

За несвоевременную сдачу 3-НДФЛ и неуплату налога грозит штраф (ст. 119 и 122 НК РФ). Если отчёт сдан не вовремя, то сумма штрафа составит от 1000 рублей до 30 % от рассчитанной суммы налога. За неуплату НДФЛ штраф составит 20 % от суммы недоимки, кроме того за каждый день просрочки придется заплатить пени.

Схема работы с нами

  • Отправьте заявку или позвоните
  • Наш консультант позвонит и уточнит детали
  • Подготовим выгодное предложение
  • Начнем работать над вашими задачами

БЕРЕМ НА СЕБЯ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Мы осознаем свою ответственность перед клиентами, которые доверяют нам решать важные вопросы бухгалтерского, налогового и юридического сопровождения своего бизнеса и стремимся обеспечить своим клиентам максимальные гарантии.

НАША КОМАНДА

Полубоярова
Наталья Валерьевна Руководитель компании Главный налоговый консультант

Арманд
Елена Александрована Руководитель филиала

Гурамишвили
Елена Михайловна Руководитель филиала

Русина
Светлана Владимировна Руководитель филиала

Остались вопросы? Спрашивайте, наши специалисты с радостью на них ответят!

Те, кто обязаны отчитаться о доходе, подавая декларацию, обязаны подать ее в течение так называемой декларационной кампании – первых четырех месяцев года, следующего за отчетным. То есть, за 2017 год подается не позднее 30 апреля 2018 года. Для тех, кто подает декларацию только для возврата налога, такого ограничения по сроку нет, то есть они могут подавать декларацию в любое время года. Но им важно помнить о другом сроке – вернуть можно только налоги, уплаченные не ранее чем 3 года назад.

Патентная система налогообложения (патент) — это специальный налоговый режим. Предприниматель, перешедший на патент, освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц и НДС по деятельности, облагаемой в рамках патентной системы. Патент выдаётся на срок от одного до двенадцати месяцев, но только в пределах одного календарного года. Соответственно, срок действия патента на следующий календарный год перенести нельзя. Налогоплательщики на патенте имеют право не использовать ККТ (контрольно-кассовую технику) при условии выдачи по требованию покупателя или клиента документа, подтверждающего прием денежных средств.

Это зависит от выбранной системы налогообложения. По УСНО (упрощенная система налогообложения) – декларация сдается раз в год. На ОСНО (общая система налогообложения) – декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся тоже раз в год. А декларация по налогу на добавленную стоимость – ежеквартально. При выборе ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), декларация подаётся так же, как и при УСНО – один раз в год. Если вы выбрали ЕНВД (единый налог на вмененный доход), то декларация предоставляется поквартально.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock
detector